問(wèn)題已解決

有認(rèn)定了印花稅的購(gòu)銷(xiāo)合同月報(bào)和資金賬薄次報(bào),當(dāng)月有開(kāi)票但未超額不需要繳納增值稅,那印花稅是做零報(bào)還是要把開(kāi)票銷(xiāo)售額輸在購(gòu)銷(xiāo)合同欄還是填寫(xiě)在資金賬薄欄里?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/03 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要填寫(xiě)銷(xiāo)售額的,你的增值稅不需要繳納你的印花稅,需要正常繳納的。 你開(kāi)的是銷(xiāo)售產(chǎn)品的,在購(gòu)銷(xiāo)合同里面填寫(xiě) 資金賬本,印花稅,這個(gè)是收到實(shí)收資本和資本公積的。
2022 03/03 09:58
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