問題已解決

輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有抵扣,結(jié)束輔導(dǎo)期后如何使用?增值稅申報(bào)表如何填寫

84785034| 提問時(shí)間:2022 03/02 23:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
柳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,對(duì)于本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,在賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”, 并在增值稅申報(bào)表附表二第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”內(nèi)填寫此行內(nèi)容。輔導(dǎo)期后正常進(jìn)行抵扣就可以了
2022 03/02 23:31
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~