問題已解決

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,在進(jìn)行年末結(jié)賬的時(shí)候,提示這個(gè)固定資產(chǎn)表數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題,通過金蝶軟件"賬套數(shù)據(jù)檢查"發(fā)現(xiàn),9月份數(shù)據(jù)為例子,總賬累計(jì)折舊7750.76,但是在"固定資產(chǎn)折舊表"里,"本期計(jì)提折舊"沒有7750.76這個(gè)數(shù)據(jù)。。是什么原因?

84784962| 提問時(shí)間:2022 02/23 11:29
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你們模塊不是連用的嗎?不是從固定資產(chǎn)模塊退訂生成的總賬折舊憑證?如果是連用的需要聯(lián)系軟件售后維護(hù)一下后臺(tái)數(shù)據(jù)庫信息,看看有異常退出造成的數(shù)據(jù)丟失嗎
2022 02/23 11:31
84784962
2022 02/23 11:33
我們計(jì)提折舊,是從固定資產(chǎn)模塊里面,直接生成累計(jì)折舊的憑證。。。
84784962
2022 02/23 11:35
總賬的累計(jì)這就里面有這個(gè)數(shù)據(jù),但是在固定資產(chǎn)折舊表里面,本期計(jì)提折舊就沒有體現(xiàn)出數(shù)據(jù)。所以總賬跟固定資產(chǎn)折舊表里面數(shù)據(jù)對(duì)不上。。。
耿老師
2022 02/23 11:38
你好,這種情況的話,一般是由異常退出造成的數(shù)據(jù)丟失,一般需要找維護(hù)給你后臺(tái)數(shù)據(jù)庫恢復(fù)一下
84784962
2022 02/23 11:39
是找金蝶客服是嗎?
84784962
2022 02/23 11:40
我們金蝶憑證,出報(bào)表都是用手工做。老板小氣都不出售后服務(wù)錢。。。
84784962
2022 02/23 11:41
那我可以直接進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
耿老師
2022 02/23 13:05
你好,如果是連用的話,應(yīng)該是過不去的
84784962
2022 02/23 13:54
等會(huì)我試試看看。。。
耿老師
2022 02/23 13:55
您好,如果模塊連用一般是通不過的,最好找客服給你維護(hù)一下
84784962
2022 02/23 13:56
老師,我還問你一個(gè)問題,員工報(bào)銷單里面有小部分有發(fā)票,大部分沒有發(fā)票的,出納在付款的時(shí)候,又用公戶轉(zhuǎn)賬到員工的銀行卡,我在外賬里面怎么做。
耿老師
2022 02/23 13:57
你好,如果實(shí)際業(yè)務(wù)的話正常做帳就可以,但是未取得合規(guī)發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要做利潤調(diào)增
84784962
2022 02/23 13:58
那我做賬的時(shí)候還是要把那些單據(jù),附在銀行支付單據(jù)后面吧?
耿老師
2022 02/23 14:00
您好,是的,還是要附在后面證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性
84784962
2022 02/23 14:08
但是這些報(bào)銷單我都做在實(shí)際發(fā)生的月份賬里面,一月份才實(shí)際支付,那我一月份支付后面又怎么付單據(jù)呢?
耿老師
2022 02/23 14:12
您好,提示付款的單據(jù)
84784962
2022 02/23 16:16
老師,我把金蝶軟件已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到2022年了,但是賬套名字怎么更改呀?
耿老師
2022 02/23 16:17
您好,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)就無法更改了,建新賬套時(shí)才能更改
84784962
2022 02/23 16:26
老師,我發(fā)現(xiàn)金蝶財(cái)務(wù)軟件里面,某個(gè)科目在2021年起初余額數(shù)就錯(cuò)了。我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)到2022年,我該怎么更正??!
耿老師
2022 02/23 16:34
你好,你這是內(nèi)賬還是外賬?需要找到對(duì)應(yīng)的科目才能做憑證調(diào)整
84784962
2022 02/23 16:39
最后一次問你的機(jī)會(huì)了,是內(nèi)賬,2021年期初余"預(yù)付賬款--某某單位"借方2000.實(shí)際應(yīng)該是4000,對(duì)方開了發(fā)票過來才知道,期初余額賬面數(shù)字比實(shí)際余額的少。。怎么做分錄。。。
耿老師
2022 02/23 16:41
你好,4000塊錢你們都實(shí)際付款了嗎?如果實(shí)際付款了差額可以直接計(jì)入未分配利潤
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