問(wèn)題已解決

老師你好,我現(xiàn)在在做一個(gè)增值稅上期多交本期抵繳申報(bào),不知道在申報(bào)表的哪一項(xiàng)填示。

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/20 16:23
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您好,多繳的申請(qǐng)退稅,不要在申報(bào)表填,報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自行顯示
2022 02/20 16:31
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