問題已解決

老師,打印機(jī)維修費(fèi)這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用的辦公費(fèi)嗎

84784967| 提問時(shí)間:2022 02/15 16:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
可以的 可以這么做的。
2022 02/15 16:06
84784967
2022 02/15 16:11
老師,我12月份計(jì)提的年終獎(jiǎng)銷售人員的多計(jì)提了,管理人員的少計(jì)提了那在1月份補(bǔ)的時(shí)候我是補(bǔ)充計(jì)提 借管理費(fèi)用少的那部分 借銷售費(fèi)用 紅字多的部分 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣對嗎
郭老師
2022 02/15 16:12
可以的,可以這么做的。
84784967
2022 02/15 16:13
老師 因?yàn)?2月份結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,這次修改了計(jì)提,需要分錄調(diào)整之前做的本年利潤嗎
郭老師
2022 02/15 16:14
你好,本年利潤不用修改的。
郭老師
2022 02/15 16:14
這個(gè)管理費(fèi)用月末會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784967
2022 02/16 11:26
那1月份補(bǔ)充計(jì)提后 不需要用以前年度損益來修改2021年結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤了嗎
郭老師
2022 02/16 11:26
你好,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤。
84784967
2022 02/16 11:28
老師 你能不能給我列一下具體分錄呢
郭老師
2022 02/16 11:29
少計(jì)提的借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)付職工薪酬工資 多計(jì)提的借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 02/16 11:29
看一下以前年度損益調(diào)整哪方有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以的。
84784967
2022 02/16 11:35
老師 我少計(jì)提的分錄明白了寫出來了。那后面說的還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配這個(gè)是什么分錄?
郭老師
2022 02/16 11:35
第一個(gè)分錄借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,第二個(gè)借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784967
2022 02/16 11:39
這兩個(gè)分錄是第一個(gè)紅沖12月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤 第二個(gè)是重新結(jié)轉(zhuǎn)21年本年利潤嗎
郭老師
2022 02/16 11:41
你好,第一個(gè)是調(diào)整的發(fā)生額,第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。未分配利潤不是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
84784967
2022 02/16 11:50
那我的以前年度損益在借方,我應(yīng)該做借利潤分配未分配利潤1萬 貸:以前年度損益調(diào)整1萬
84784967
2022 02/16 11:51
寫完那個(gè)之后還用寫借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。這個(gè)分錄嗎
郭老師
2022 02/16 11:53
你好,對的是的,是這么做的。
84784967
2022 02/16 11:56
那我的未分配利潤那邊借方有1萬了,這個(gè)咋處理呢?
郭老師
2022 02/16 11:57
你好,有余額有余額就可以了,這個(gè)沒有關(guān)系啊。
郭老師
2022 02/16 11:57
分配利潤就是可以有余額的。
84784967
2022 02/16 14:15
老師,我發(fā)現(xiàn)就是這樣調(diào)整完了之后1月份的資產(chǎn)負(fù)債表上年初的未分配利潤還是之前的利潤分配 沒有發(fā)生改變呢
郭老師
2022 02/16 14:21
你好,沒有發(fā)生改變,不用修改。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~