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(2021年12月-2022年5月)6個月房租費:2021年12月20日銀行付50000元,現(xiàn)金付10000元,分錄,借:應付賬款-房租60000貸:銀行存款50000 庫存現(xiàn)金10000 后期每月分攤:借:管理費用-房租10000 貸:應付賬款-房租10000.請問分錄這么寫,對嗎?

84785029| 提問時間:2022 01/28 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,是這么做的。
2022 01/28 10:07
84785029
2022 01/28 10:10
現(xiàn)在要補開發(fā)票,房東要求補交增值稅:5400元城建稅:270元 教育附加270元,那現(xiàn)在要怎么寫分錄
郭老師
2022 01/28 10:15
好,這些如果是你們單位承擔的,借營業(yè)外支出貸,銀行存款不允許抵扣。
84785029
2022 01/28 10:16
增值稅不是可以抵扣的嗎
84785029
2022 01/28 10:19
這個是廠房的房租,攤銷的時候是計管理費用,還是制造費用
郭老師
2022 01/28 10:21
增值稅你看發(fā)票的稅額就可以抵扣的,如果單獨繳納的話,做到營業(yè)外支出。
84785029
2022 01/28 10:22
那費用的計制造費用還是管理費用
郭老師
2022 01/28 10:24
開始生產(chǎn)了,做到制造費用里面的。
郭老師
2022 01/28 10:24
籌建期的話,做到管理費用開辦費。
84785029
2022 01/28 10:25
現(xiàn)在已經(jīng)是營業(yè)期了
郭老師
2022 01/28 10:24
那就做到制造費用里面就可以的,車間的可以做到制造費用里面做到這個科目里面的。
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