問題已解決

一般納稅人開了電子專票,次月才紅充。是銷售方,那增值稅申報(bào)怎么申報(bào)?

84785033| 提問時(shí)間:2022 01/18 16:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
正常申報(bào)處理,本月做開具的銷售發(fā)票處理,下月沖紅后,減少下月銷售發(fā)票的金額
2022 01/18 16:11
84785033
2022 01/18 16:17
那我的理解是次月申報(bào)直接按匯總表上面的銷售額申報(bào)? 是不是
江老師
2022 01/18 16:18
上述說(shuō)法完全正確,因?yàn)槲覀兪前丛逻M(jìn)行匯總開票金額的。
84785033
2022 01/18 16:20
明白 非常感謝老師
江老師
2022 01/18 16:22
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~