問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)表里的18項(xiàng)“本期應(yīng)納稅額減征額”是怎么計(jì)算的呀?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/17 21:47
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
就如果說(shuō)你本期超過(guò)了45萬(wàn),那么就填寫2%的部分。
2022 01/17 21:47
84784963
2022 01/17 21:48
那如果我是83萬(wàn)的話,就是填830000×2%=16600是嗎?
陳詩(shī)晗老師
2022 01/17 21:49
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
84784963
2022 01/17 21:51
那么如果我的83萬(wàn)里面有10萬(wàn)是增值稅專用發(fā)票,73萬(wàn)是普通電子發(fā)票的話,那我是按照83萬(wàn)去算2%呢?還是73*2%算這個(gè)減征額呢?
陳詩(shī)晗老師
2022 01/17 21:52
不管專用發(fā)票還是普通發(fā)票都是可以選擇這個(gè)的,如果說(shuō)你專用發(fā)票開(kāi)的是1%的話,也是可以享受啊。
84784963
2022 01/17 21:53
好的 明白了 謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 01/17 21:55
不客氣,祝你工作愉快。
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