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問題已解決
我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,余額與留底稅額不一致我怎么查找錯誤
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速問速答你好,把增值稅申報表打印出來核對每個月的明細(xì)賬哦
2022 01/14 18:39
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2022 01/14 18:40
應(yīng)該對哪幾個科目
84784956
2022 01/14 18:45
怎么樣才能對出來,說細(xì)一點(diǎn)急急急
小鈺老師
2022 01/14 18:49
例如:銷項(xiàng)稅,你就去扶銷項(xiàng)稅額的明細(xì),進(jìn)項(xiàng)就對進(jìn)項(xiàng)的,這個沒有捷徑,需要耐心一點(diǎn)一點(diǎn)對呢
84784956
2022 01/14 19:11
差額對應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎
小鈺老師
2022 01/14 19:16
如果要做錯誤,每一個應(yīng)交稅費(fèi)跟增值稅相關(guān)的明細(xì)科目都要核對哦
84784956
2022 01/14 19:18
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)差額是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個科目嗎
小鈺老師
2022 01/14 19:22
要看您實(shí)際記賬用了那些科目,用到的基本都要對
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