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請老師幫我看看,這個為什么要把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款這個科目里,他每個月都這樣轉(zhuǎn)了的,應(yīng)付職工薪酬總賬余額為零。請問老師這么操作合理嗎?

84784960| 提問時間:2022 01/13 19:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個其他應(yīng)付款指的就是那個個人的社保部分。
2022 01/13 19:44
陳詩晗老師
2022 01/13 19:44
這部分本身就是從員工的工資里面扣除,所以說用這個。
84784960
2022 01/13 19:49
但是這個賬里邊只有應(yīng)付職工薪酬這個科目,沒有社保的,而且沒有其他員工,每個月給法人計提了2000的工資!
陳詩晗老師
2022 01/13 19:50
那是不是之前就欠了那個法人的錢,現(xiàn)在用工資來進行底線
84784960
2022 01/13 19:50
他又把給法人的工資轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付賬款-法人里邊,我有點看不懂為什么要這么操作!
陳詩晗老師
2022 01/13 19:52
你的意思就是說他做了這個賬務(wù)處理,然后又把錢給了老板的嗎?讓他給老板的時候怎么做賬的呢?
84784960
2022 01/13 20:00
我剛看了,賬上之前確實有欠法人的錢!他這么操作是不是,把欠法人的工資和欠法人的錢合并入其他應(yīng)收款-法人這個科目了,
陳詩晗老師
2022 01/13 20:01
是的,應(yīng)該就是把工資放到其他應(yīng)付款后面給法人給錢的時候直接減少其他應(yīng)付款了。
84784960
2022 01/13 20:02
是不是放在應(yīng)付職工薪酬科目里,不轉(zhuǎn)也可以的!
陳詩晗老師
2022 01/13 20:03
也可以的,當然轉(zhuǎn)了,賬面看著更好。
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