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收到異常發(fā)票,前期已做抵扣,現(xiàn)在怎么做分錄轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)

84785043| 提問時(shí)間:2022 01/13 10:00
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小川老師
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已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的,具體分錄需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,比如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);如果已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做如下分錄進(jìn)行轉(zhuǎn)出, 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)等, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 01/13 10:03
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