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老師好!去年業(yè)務招待費有點多,匯算清繳的時候怎么處理呢?

84784980| 提問時間:2022 01/12 16:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,按稅法規(guī)定,予以填表調(diào)增應納稅所得額就是了?
2022 01/12 16:20
84784980
2022 01/12 16:21
這樣就要補稅了,可以沖減一些嗎?
鄒老師
2022 01/12 16:24
你好,需要補稅。 你所指的沖減一些,是用什么沖減,如何沖減呢
84784980
2022 01/12 16:25
把業(yè)務招待費沖減掉。
鄒老師
2022 01/12 16:26
你好,這個 是不得隨意沖減的
84784980
2022 01/12 16:29
匯算清繳,今年發(fā)生的費用都是算今年的嗎?
鄒老師
2022 01/12 16:30
你好,是的,是這樣的?
84784980
2022 01/12 16:33
沒有發(fā)放的工資呢
鄒老師
2022 01/12 16:34
你好,是計提的工資,在匯算之前都沒有發(fā)放??
84784980
2022 01/12 16:34
是的是的
鄒老師
2022 01/12 16:35
你好,那就需要做調(diào)增應納稅所得額處理的?
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