問題已解決

老師,請(qǐng)問我有個(gè)工程,工資部分業(yè)主直接付給農(nóng)民工了,去年就已經(jīng)付了,這個(gè)我現(xiàn)在做調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做

84784982| 提問時(shí)間:2022 01/12 10:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:在建工程等 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 01/12 10:08
84784982
2022 01/12 10:12
那我這個(gè)應(yīng)收帳款這塊怎么處理,一直消不掉
王超老師
2022 01/12 10:13
??? 你不是直接付給農(nóng)民工了嗎,怎么會(huì)有應(yīng)收賬款??? 你是掛在應(yīng)收賬款那邊了嗎???
84784982
2022 01/12 10:14
對(duì),開票的時(shí)候,借的應(yīng)收賬款
王超老師
2022 01/12 10:17
借:在建工程等 貸:應(yīng)收賬款
84784982
2022 01/12 10:22
我還是不太明白,不要用到以前年度損益調(diào)整嗎
王超老師
2022 01/12 10:26
你這個(gè)是掛在應(yīng)收賬款那邊的啊,沒有涉及到利潤表科目的
84784982
2022 01/12 10:44
好的,謝謝
王超老師
2022 01/12 10:45
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