問題已解決

你好,小規(guī)模企業(yè)(發(fā)票稅務(wù)局代開的)去年有一張發(fā)票代開,沒有入賬,但是代開的時候,相關(guān)稅費,稅務(wù)局已經(jīng)扣了,當時產(chǎn)生的稅費也有入賬,請問今年的賬目需要怎么調(diào)整嗎?

84784963| 提問時間:2022 01/11 13:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
2022 01/11 13:23
84784963
2022 01/11 13:26
當時是稅務(wù)局代開的,有票啊
84784963
2022 01/11 13:28
因為這個問題,導(dǎo)致現(xiàn)在每個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,城建稅 還有增值稅每個月都有負數(shù)的余額
樸老師
2022 01/11 13:37
你這個不抵減的嗎
84784963
2022 01/11 13:40
這個怎么抵減?
84784963
2022 01/11 13:44
這個問題,一開始是這樣的,但是給客戶開票的時候,客戶說票有問題,把票退回來了,當時沒有去稅務(wù)局作廢…因為是代開的…然后當時又重新開票給客戶…每次開票,稅務(wù)局代開的都會當場扣增值稅還有城建稅
84784963
2022 01/11 13:45
后面再做賬的時候,原本需要做廢的票,沒有作廢,也沒有入賬…但是對公賬戶,對應(yīng)的稅費扣款,有入賬…
84784963
2022 01/11 13:45
而且當時代開的是專票…
84784963
2022 01/11 13:48
所以導(dǎo)致現(xiàn)在每個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)繳增值稅以及應(yīng)繳城建稅 的負債類科目,都有對應(yīng)的負數(shù)余額…
樸老師
2022 01/11 13:59
預(yù)繳的填寫在預(yù)繳欄就可以了
84784963
2022 01/11 14:07
嗯嗯,然后今年的賬目需要調(diào)整嗎?
84784963
2022 01/11 14:08
然后你說的預(yù)繳?因為對應(yīng)的發(fā)票沒有作廢?能作為預(yù)繳操作?沒有作廢,稅務(wù)局不是默認該發(fā)票是正常的銷售么?所以原則上該發(fā)票,以及對應(yīng)的稅費都應(yīng)該入賬么?
樸老師
2022 01/11 14:15
同學(xué)你好 預(yù)繳的填寫在預(yù)交欄就可以了
84784963
2022 01/11 14:16
然后賬目不需要調(diào)整?
84784963
2022 01/11 14:16
比如說因為沒有作廢,默認是正常銷售,應(yīng)該增加該收入?
84784963
2022 01/11 14:23
按照公司老板的情況,該票可能一直不會去作廢…
樸老師
2022 01/11 14:23
作廢的紅沖分錄就可以了
84784963
2022 01/11 14:24
老板,你這能不能回答得專業(yè)一點點?
84784963
2022 01/11 14:34
問題說得應(yīng)該很清楚了吧,就讓我去預(yù)繳欄填寫?問題是我這屬于預(yù)繳了稅款在稅務(wù)局嗎?
樸老師
2022 01/11 14:35
你代開發(fā)票的時候沒有預(yù)繳增值稅的嗎 預(yù)繳了肯定要填寫在預(yù)繳欄的
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