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老師您好。購買支付貨款。借預(yù)付賬款。貸銀行。收到票。借主營業(yè)務(wù)成本。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸預(yù)付賬款。對不

84784967| 提問時間:2022 01/10 14:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個如果沒有賣的話,先接入到庫存商品。
2022 01/10 14:23
84784967
2022 01/10 14:24
記賬公司。
東老師
2022 01/10 14:25
我銷售的會計成本,沒有銷售的先記入庫存商品。
84784967
2022 01/10 14:25
就直接記成本了。我今天一看我之前的賬怎么不對好像返了。所以我問問。我記返了
東老師
2022 01/10 14:30
你這么做的話倒是沒問題的。
84784967
2022 01/10 15:39
老師應(yīng)交稅費(fèi)怎么成了負(fù)數(shù)呢?
東老師
2022 01/10 15:41
是負(fù)數(shù)的話,就是有可能是你的銷項(xiàng)稅額筆進(jìn)項(xiàng)稅額大。
84784967
2022 01/10 15:46
嗯嗯。明白了是那樣的
東老師
2022 01/10 15:47
對,有可能就是我說的這樣。
84784967
2022 01/10 15:48
老師。我沒記過實(shí)收資本啊。為什么資產(chǎn)負(fù)債表里出來了實(shí)收資本呢?
東老師
2022 01/10 15:48
那你看看是不是之前的會計做帳呢?
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