問(wèn)題已解決

老師,當(dāng)月繳納社保,下月發(fā)工資,分錄怎么做

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/07 14:01
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,個(gè)人部分記入其他應(yīng)收款
2022 01/07 14:01
84784993
2022 01/07 14:02
那么我之前都記得其他應(yīng)付款,到年末了發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)到不過(guò)來(lái)了
耿老師
2022 01/07 14:03
你好,這樣的話其他應(yīng)付款你應(yīng)該是借方余額吧,也就是負(fù)余額
84784993
2022 01/07 14:22
12月發(fā)11月份工資的扣的上月的社保記到其他應(yīng)收款的貸方對(duì)嗎?到年末了其他應(yīng)收款社保余額在借方?
耿老師
2022 01/07 14:23
你好,你上個(gè)月交社保的時(shí)候沒(méi)做其他應(yīng)收款嗎?
耿老師
2022 01/07 14:24
你這個(gè)月發(fā)工資扣減的時(shí)候不正好就平了嗎無(wú)余額,年末的時(shí)候應(yīng)該是有一個(gè)借方的余額,要下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候才能沖平
84784993
2022 01/07 14:31
之前別人做的,一直沒(méi)有做,只有從4月份我開(kāi)始做。我要么就補(bǔ)上一個(gè)月的,這樣子就能平了
耿老師
2022 01/07 14:32
你好,正常的話,應(yīng)該有一個(gè)余額的
84784993
2022 01/07 14:43
是的,那么我要是一補(bǔ)的話對(duì)方科目寫(xiě)成庫(kù)存現(xiàn)金或者別的資產(chǎn)類科目可以嗎
耿老師
2022 01/07 14:44
您好,可以這樣處理
84784993
2022 01/07 14:46
之前的人做的時(shí)候把單位和個(gè)人的都是一起計(jì)入管理費(fèi)用的,我現(xiàn)在要是一沖減管理費(fèi)用的話要改好多東西,所以我想記到庫(kù)存現(xiàn)金里。
耿老師
2022 01/07 14:46
您好!應(yīng)該是沖管理費(fèi)用,等于你的費(fèi)用多計(jì)提了
84784993
2022 01/07 14:48
那就放到12月份補(bǔ)提這個(gè)其他應(yīng)收款然后再?zèng)_減管理費(fèi)用,不然前面11個(gè)月的損益和報(bào)表都得調(diào)整
耿老師
2022 01/07 14:49
可以放到12月統(tǒng)一調(diào)整
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