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增值稅無票收入可以做負(fù)數(shù)申報嗎?

84784953| 提問時間:2022 01/04 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以填寫負(fù)數(shù)的。
2022 01/04 15:09
84784953
2022 01/04 15:16
沒開發(fā)票也沒收到錢的收入,申報的時候是可以填負(fù)數(shù)申報嗎?
郭老師
2022 01/04 15:17
你好,為什么要填寫負(fù)數(shù)?這個是退貨嗎?
84784953
2022 01/04 15:22
是沒有收到錢的,后面收錢的時候才開發(fā)票,現(xiàn)在申報了,后面開發(fā)票的時候會在開票收入那里顯示,增值稅就交重復(fù)了呀
郭老師
2022 01/04 15:24
你好,你們沒有收到錢,做了無票收入,填寫正數(shù)就可以的, 以后開了發(fā)票你再紅沖無票收入,不需要在次月直接就做紅沖無票收入的。
84784953
2022 01/04 15:32
你說的這個做紅沖無票收入是怎么操作?
郭老師
2022 01/04 15:33
未開具發(fā)票,填寫負(fù)數(shù)銷售額、稅額。
84784953
2022 01/04 15:36
是開發(fā)票的時候,在申報表里面
郭老師
2022 01/04 15:37
你好,申報增值稅的時候填寫。
郭老師
2022 01/04 15:37
在增值稅附表一有一個未開具發(fā)票。
84784953
2022 01/04 15:37
就是開票的時候,申報表里再填負(fù)數(shù)嗎?
郭老師
2022 01/04 15:41
好對的是的是這么做。
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