問題已解決

專項(xiàng)應(yīng)付款我結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,為什么還有余額

84785039| 提問時(shí)間:2022 01/03 18:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,專項(xiàng)應(yīng)付款是負(fù)債性質(zhì)的科目,不是損益性質(zhì),不應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 能把你單位專項(xiàng)應(yīng)付款的明細(xì)賬提供一下嗎,我需要看為什么還有余額的原因
2022 01/03 18:26
84785039
2022 01/03 18:31
專項(xiàng)應(yīng)付款是作為生活費(fèi)的,我結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,看到的是專項(xiàng)款已經(jīng)無結(jié)余,請問這樣的操作可行?
鄒老師
2022 01/03 18:33
你好,專項(xiàng)款已經(jīng)無結(jié)余,這種操作說明是正確的?
84785039
2022 01/03 18:36
即是:借:專項(xiàng)應(yīng)付款,生活費(fèi),貸:其他收益。然后,借,其他收益,貸:本年利潤。當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債表出來后,就顯示了專項(xiàng)應(yīng)付款無余額,是否可以這樣記賬
鄒老師
2022 01/03 18:37
你好,如果這個(gè)款項(xiàng)用途是用于生活費(fèi)的支出,是這樣處理的??
84785039
2022 01/03 18:53
如果我不處理,是不是本年度的未分配利潤也得不出來?
鄒老師
2022 01/03 18:53
你好,如果不從 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益科目,是不在? 未分配利潤體現(xiàn)的?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~