問題已解決

老師,你好 。公司購買了一個(gè)價(jià)值4200元的打印機(jī),作為固定資產(chǎn)核算。折舊年限3年。假如每年折舊1400元。。在稅法上低于5000元的固定資產(chǎn),可以一次性扣除是吧。

84784977| 提問時(shí)間:2021 12/29 13:59
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,對(duì)的,會(huì)計(jì)上按固定資產(chǎn)每月計(jì)提折舊,稅法上可以享受一次性扣除政策。
2021 12/29 14:00
84784977
2021 12/29 14:01
好的 也就是說 第一年 匯算的時(shí)候 是調(diào)減 2800?
大海老師
2021 12/29 14:08
不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,應(yīng)納稅所得額調(diào)減4200
84784977
2021 12/29 14:12
怎么會(huì)是調(diào)減4200,第一年 就折舊了1400,剩下的2800才是調(diào)減吧
大海老師
2021 12/29 14:17
不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊。 你注意看下,這里是一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)提折舊,可以一次全部計(jì)提折舊。
84784977
2021 12/29 14:23
那也就是說 當(dāng)期買了一個(gè)4000的打印機(jī),會(huì)計(jì)上直接 一次計(jì)入管理費(fèi)用 4000.。不用折舊了?
大海老師
2021 12/29 14:24
不是的。 1、會(huì)計(jì)上按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,固定資產(chǎn)每月計(jì)提折舊。 2、稅法上,匯算清繳時(shí),一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,一次全部計(jì)提折舊。
84784977
2021 12/29 14:36
對(duì)呀 ,既然 會(huì)計(jì)要每期折舊,一年就是1400.。?!,F(xiàn)在申報(bào)時(shí),會(huì)計(jì)可以看 扣除金額是1400,稅法可以扣除金額是4200,難道不是 調(diào)減2800?
大海老師
2021 12/29 14:39
稅法上是不再分年度計(jì)提折舊,一次全部計(jì)提折舊,一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用。一次性的意思就是調(diào)減4200,和會(huì)計(jì)上的折舊1400是沒有任何關(guān)系的,要把會(huì)計(jì)和稅法分開來看。 如果你考慮了這1400,那么就不是一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用了。
84784977
2021 12/29 14:48
好。。假如 沒有收入,4200元的打印機(jī),會(huì)計(jì)折舊每年1400,第一年年底匯算清繳時(shí):會(huì)計(jì)利潤=0-1400. 但稅法規(guī)定 可以一次性扣除為4200.。我的想法是:應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤-納稅調(diào)整=-1400-2800(納稅調(diào)減額), 老師的想法是 :應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤-納稅調(diào)整=-1400-4200(納稅調(diào)減額),你這樣說調(diào)減額是4200的話,,不就是減重復(fù)了。
大海老師
2021 12/29 15:30
你的分析是對(duì)的。 我剛才的意思表達(dá)有誤,不應(yīng)該說應(yīng)納稅所得額調(diào)減4200,我的意思是將這4200全額扣除,沒表達(dá)到位。 第一年,會(huì)計(jì)折舊1400,稅法折舊4200,稅會(huì)差異2800,調(diào)減2800 第二年,會(huì)計(jì)折舊1400,稅法折舊0,稅會(huì)差異-1400,調(diào)增1400 第三年,會(huì)計(jì)折舊1400,稅法折舊0,稅會(huì)差異-1400,調(diào)增1400 三年之后,稅會(huì)差異0
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