問題已解決

(一)某制造企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5月1日,企業(yè)向南方公司購入A材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額為6500元,材料驗(yàn)收入庫。價款用銀行存款支付。2.5月3日,企業(yè)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品一批,價款300000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,開出增值稅專用發(fā)票,款項已經(jīng)收到。3.企業(yè)將自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品甲用于發(fā)放職工非貨幣性福利,該批產(chǎn)品的成本為8000元,計稅價格為10000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。4.購進(jìn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品一批,價款20000元,可以按9%抵扣,農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫,款項以銀行匯票支付。5.將原材料用于不動產(chǎn)工程項目,原材料的成本為6000元,對應(yīng)的增值稅稅額為780元。6.用存款上交上月未交的增值稅2000元,上交本月增值稅10000元。要求:計算該企業(yè)本月應(yīng)交未交的增值稅。

84785034| 提問時間:2021 12/28 22:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項稅額6500+20000*0.09=8300 銷項稅額300000*0.13+10000*0.13=40300 企業(yè)本月應(yīng)交未交的增值稅40300-8300-10000=22000
2021 12/29 07:24
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