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你好收到發(fā)票和暫估金額不等怎么入賬

84785015| 提問時間:2021 12/28 09:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021 12/28 09:29
84785015
2021 12/28 09:45
你好暫估的原材料金額如果開回來普票的話是含稅金額,專票的話就是不含稅金額,必須是一致的吧?
鄒老師
2021 12/28 09:46
你好,沒有規(guī)定二者必須一致的?
84785015
2021 12/28 14:16
你好收到的發(fā)票金額比暫估金額小或者大怎么做帳呢
鄒老師
2021 12/28 14:17
你好,也是上面回復(fù)的那樣處理啊(上面的三個分錄,第三個分錄與第一個分錄金額沒有說一定相等的)
84785015
2021 12/28 16:43
如果第三筆分錄的成本小于暫估的成本,那去年的年報表還得再改(成本不夠結(jié)轉(zhuǎn))?
鄒老師
2021 12/28 16:45
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額(按暫估入賬的時候)是錯誤的嗎?
84785015
2021 12/28 16:59
不是錯誤的是大概估算的,開回來有可能會有出入
鄒老師
2021 12/28 17:00
你好 1,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,如果有錯誤,就做相應(yīng)的調(diào)整 2,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,如果沒有錯誤,就不需要調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
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