問題已解決

你好 老師 發(fā)現(xiàn)去年個(gè)人部分的社保掛錯科目了 把其他應(yīng)收賬款—社保 全部掛錯在其他應(yīng)收款—公積金里面了 現(xiàn)在其他應(yīng)收款公積金出現(xiàn)借方余額 去年其他應(yīng)收款社保科目沒有計(jì)提過 就是把全年的其他應(yīng)收款—社保 全部掛在其他應(yīng)收款—公積金里面了 導(dǎo)致其他應(yīng)收款公積金出現(xiàn)借方余額 請我這個(gè)要怎么調(diào)整?麻煩老師寫一下分錄 謝謝

84784967| 提問時(shí)間:2021 12/24 11:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您逐月核對分錄,錯誤分錄紅字沖回,按正確重新確認(rèn)
2021 12/24 11:27
84784967
2021 12/24 11:28
不用以前年度科目調(diào)整嗎
小林老師
2021 12/24 11:29
您好,您涉及損益?不涉及不使用
84784967
2021 12/24 11:34
老師能寫一下分錄嗎? 現(xiàn)在是其他應(yīng)收款社??颇渴瞧降? 因?yàn)槿ツ甓紱]有用過這個(gè)科目
84784967
2021 12/24 11:38
怎么寫才能讓 兩者都是平的?
84784967
2021 12/24 11:44
這樣對嗎?
小林老師
2021 12/24 12:03
您好,您只有往來科目錯誤,不需要用以前年度損益調(diào)整
84784967
2021 12/24 12:08
那要怎么調(diào)整才能兩個(gè)都平
小林老師
2021 12/24 12:14
您好,就是您圖片分錄一
84784967
2021 12/24 12:47
這樣的話 其他應(yīng)收款社保就要借方余額了
84784967
2021 12/24 12:47
怎么做才能讓兩者都平呢?
小林老師
2021 12/24 13:28
您好,那您不僅僅是往來科目錯誤,還有其他原因
84784967
2021 12/24 13:33
就是把所有的社保都放在公積金里面了 工資都是對的
小林老師
2021 12/24 14:01
您好,那您社保和公積金同時(shí)調(diào)整一個(gè)金額,調(diào)整后兩個(gè)余額都與系統(tǒng)相同
84784967
2021 12/24 14:54
老師 我剛剛看了一下 是我少計(jì)提了社保
84784967
2021 12/24 14:54
少計(jì)提個(gè)人承擔(dān)的社保
84784967
2021 12/24 14:55
這個(gè)會不會用的以前年度科目 因?yàn)閭€(gè)人承擔(dān)社保通過管理費(fèi)用—工資里面扣
小林老師
2021 12/24 15:04
您好,那您看具體少計(jì)提年度
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