問題已解決

這些題怎么編制會計分錄

84784992| 提問時間:2021 12/23 14:38
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孫燃老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好,是說上面的資料嗎
2021 12/23 14:52
84784992
2021 12/23 15:00
是的 所有的人
孫燃老師
2021 12/23 15:04
好的,資料有點長,請您稍等
孫燃老師
2021 12/23 15:15
1、 借:銀行存款 6780 貸:主營業(yè)務(wù)收入 6000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)780 2、 借:銀行存款 20000 貸:應(yīng)收賬款 20000 3、 借:應(yīng)收賬款22600 其他應(yīng)收款——代墊運費300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2600 銀行存款 300 4、 借:應(yīng)收票據(jù) 5650 貸:主營業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)650 5、 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款 1000 6、 借:稅金及附加:500 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅350 ——應(yīng)交教育費附加150 7、 借:主營業(yè)務(wù)成本 5000 貸:庫存商品 5000 8、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅350 ——應(yīng)交教育費附加150 貸:銀行存款 500
孫燃老師
2021 12/23 15:23
下面資料 1、借:銀行存款5000 貸:營業(yè)外收入 5000 2、借:營業(yè)外支出 2000 貸:銀行存款 2000 3、借:現(xiàn)金400 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢400 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢400 貸:營業(yè)外收入400 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢2000 貸:原材料2000 借:營業(yè)外支出 2000 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢2000
84784992
2021 12/23 15:36
這些該怎么編制分錄
孫燃老師
2021 12/23 15:40
您好,鑒于資料比較長,建議您用新問題的方式進行提問,這樣會更快得到答復(fù)
84784992
2021 12/23 15:41
這里不可以解答了嘛
孫燃老師
2021 12/23 15:47
非常抱歉,根據(jù)平臺規(guī)則,追問只適用于對初始問題的補充提問。鑒于新問題的話,重新提問會更快得到答復(fù),麻煩您了
84784992
2021 12/24 11:20
那這個第一張圖片的下面的解答是全部答案嗎 感覺序號有點對不上
孫燃老師
2021 12/24 11:28
您好,下面資料的第四小問給出的數(shù)據(jù)不全,沒法做出分錄
84784992
2021 12/24 11:28
那下面的5/6/7/8也做不了么
孫燃老師
2021 12/24 11:52
您好,6、7、8分錄可以做 6、借:本年利潤 100000 ? ?貸:利潤分配——未分配利潤 100000 7、借:利潤分配——提取任意盈余公積 5000 ? ? ? ? ? ?利潤分配——應(yīng)付股利30000 ? ? 貸:盈余公積——任意盈余公積 5000 ? ? ? ? ? 應(yīng)付股利30000 8、借:應(yīng)付股利 30000 ? ?貸:銀行存款 30000
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