問題已解決

老師,3月份我暫估了一筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估 11月份我直接沖主營業(yè)務(wù)成本—暫估 會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),我現(xiàn)在沖紅做了一筆借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:本年利潤, 最后資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤和利潤表上的數(shù)就不對(duì)了。

84784997| 提問時(shí)間:2021 12/11 08:21
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就是11月份我直接沖主營業(yè)務(wù)成本—暫估 會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2021 12/11 08:23
84784997
2021 12/11 08:23
這樣該怎么做?
84784997
2021 12/11 08:26
期末未分配利潤=期初未分配利潤+本年累計(jì)凈利潤? ? ? 沖了本年利潤后,期末未分配利潤就不對(duì)了
84784997
2021 12/11 08:30
老師如果沖紅本年利潤,分錄是借:應(yīng)付賬款—負(fù)數(shù)? ?貸:本年利潤—負(fù)數(shù)? ? ?這樣借貸必須都是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
佟老師
2021 12/11 08:44
不是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 用負(fù)數(shù)反映
84784997
2021 12/11 08:48
老師,沖主營業(yè)務(wù)成本會(huì)有負(fù)數(shù),我暫估了170主營業(yè)務(wù)成本
佟老師
2021 12/11 09:10
沒有關(guān)系啊,出現(xiàn)負(fù)數(shù),直接月末結(jié)轉(zhuǎn)就行
84784997
2021 12/11 09:14
主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù),在報(bào)表上太難看了
佟老師
2021 12/11 10:47
那這個(gè)就是應(yīng)該這樣處理的,正常業(yè)務(wù),不能直接做到利潤分配里
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