問(wèn)題已解決

老師,我公司現(xiàn)在還在籌備期,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,只有進(jìn)項(xiàng)稅,這種情況?怎么做增值稅申報(bào)?如果負(fù)數(shù)申報(bào)怎樣做賬務(wù)處理?如果留抵,怎樣做賬務(wù)處理?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/09 20:25
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
等你有銷項(xiàng)再認(rèn)證抵扣就行了,是不能申報(bào)負(fù)數(shù)的
2021 12/09 20:34
84784968
2021 12/09 20:42
那現(xiàn)在做賬務(wù)處理的時(shí)候就放在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目是嗎?需要抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)出來(lái)認(rèn)證抵扣
小云老師
2021 12/09 21:13
是的,你的理解是正確的
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