問題已解決

老師您好,在建工程已經(jīng)完工,但是有一部分預付賬款供應商還沒有給你發(fā)票,怎么結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),具體分錄怎么做

84785002| 提問時間:2021 12/08 10:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,根據(jù)合同,去暫估做借在建工程,貸應付賬款暫估款,之后轉(zhuǎn)借固定資產(chǎn),貸在建工程, 等發(fā)票到 有差額 負數(shù)沖上面分錄 按發(fā)票重新做,對應按暫估折舊不需要調(diào)整,
2021 12/08 10:27
maize老師
2021 12/08 10:30
后續(xù)新的折舊是用(原值-之前折舊過)/剩下折舊年限,假設沒有殘值率話,
84785002
2021 12/08 10:32
老師,預付賬款,我當時做的借預付賬款,貸銀行存款,這筆分錄不用動嗎,直接借在建貸應付暫估,我這個不是應付賬款啊
maize老師
2021 12/08 10:33
這個是方便查 后續(xù)有多少發(fā)票沒有到,所以不做之前預付賬款后面掛著
84785002
2021 12/08 10:35
老師,我不太明白,那我借預付貸銀行那筆分錄一直那么掛著嗎
84785002
2021 12/08 10:37
我現(xiàn)在是 借預付賬款100萬 貸銀存100萬 然后我直接借在建工程100萬,貸應付賬款暫估款100萬 然后借固定資產(chǎn)100貸暫估款100是嗎老師
maize老師
2021 12/08 10:38
那是表示付款,等收到發(fā)票,沖預付,? ?
maize老師
2021 12/08 10:38
借在建工程100萬,貸應付賬款暫估款100萬 然后借固定資產(chǎn)100貸在建工程,100
maize老師
2021 12/08 10:39
發(fā)票到?jīng)]有差額做借貸應付賬款暫估款,負數(shù),貸預付賬款,這樣,有差額上面暫估,負數(shù)沖,做借在建工程, 貸預付賬款,
84785002
2021 12/08 10:43
老師最后一步?jīng)]明白。
84785002
2021 12/08 10:46
發(fā)票到了沒有差額就是借應付賬款暫估款100萬 貸預付賬款100萬是嗎
maize老師
2021 12/08 10:46
不是,都是貸方,沒有借方,你做借方會虛增本年累計發(fā)生額, 做貸方負數(shù),
84785002
2021 12/08 10:50
如果沒有差額 貸負數(shù)應付賬款暫估 貸預付賬款 對嗎老師
maize老師
2021 12/08 10:51
是的,是這樣做,是的,貸應付賬款暫估款,負數(shù),貸預付賬款
84785002
2021 12/08 10:55
老師,如果是對方?jīng)]給我開票,我也沒付款的呢,也是借在建,貸應付暫款 嗎?
84785002
2021 12/08 10:55
那等回頭要付款的時候,怎么做啊
maize老師
2021 12/08 10:59
是,付款做借應付賬款 供應商,貸銀行,要是也是沒有開發(fā)票,你先收到設備 ,之后才付款,付款也沒有收到發(fā)票,那掛著這樣
maize老師
2021 12/08 10:59
暫估款,繼續(xù)掛著,幾時回來發(fā)票幾時沖暫估款
84785002
2021 12/08 11:02
沖暫估款,怎么做分錄
maize老師
2021 12/08 11:10
有差額做借在建工程,負數(shù),貸應付賬款暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做,沒有差額,貸應付賬款暫估款,負數(shù),貸應付賬款 供應商
84785002
2021 12/08 11:11
謝謝老師
maize老師
2021 12/08 11:14
好的我先回復別的學員了
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