問題已解決

1.某企業(yè)為增值稅般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關(guān)稅金及附加1800萬元,管理費(fèi)用3500萬元、銷售費(fèi)用4200萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1300萬元,營業(yè)外支出200萬元,甲企業(yè)自行計(jì)算實(shí)現(xiàn)年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1) 因轉(zhuǎn)讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計(jì)245.4萬元未在賬面上體現(xiàn)。

84784993| 提問時(shí)間:2021 12/07 12:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這相當(dāng)于就是虛增的利潤,同時(shí)稅金及附加金額多少了,那么這個(gè)時(shí)候應(yīng)該提請(qǐng)被審計(jì)單位進(jìn)行調(diào)整。
2021 12/07 12:52
84784993
2021 12/07 12:52
第一問怎么做
陳詩晗老師
2021 12/07 12:53
就是屬于稅金及附加極少了,同時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)也減少了,提醒被投資單位進(jìn)行調(diào)整。
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