問題已解決

款已經(jīng)付了,貨物收到了,發(fā)票當月未收到,同時貨物也開票銷售出去了,怎么做賬呢?

84785005| 提問時間:2021 12/07 12:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好。 收到貨根據(jù)合同價暫估記入庫存商品,借:庫存商品,貸:應付賬款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
2021 12/07 12:16
84785005
2021 12/07 12:17
我的貨款也付了
星河老師
2021 12/07 12:18
同學 款項已經(jīng)付的情況下? 借 庫存商品 -暫估 ? ?貸 銀行存款
84785005
2021 12/07 14:10
庫存商品,借:庫存商品-暫估,貸:銀行存款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品;這樣做賬嗎?那發(fā)票收到了怎么做賬呢?
星河老師
2021 12/07 14:20
同學 對的。 上面分錄正確。 收到發(fā)票之后沖掉暫估 按發(fā)票上面的金額做賬。 借:庫存商品-暫估 (負數(shù)),貸:銀行存款(負數(shù)) 按發(fā)票入賬 借 庫存商品 ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ?貸 銀行存款
84785005
2021 12/07 14:45
已結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要紅沖從新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
星河老師
2021 12/07 15:43
同學, 這個已經(jīng)銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果準確的情況下是不需要紅沖的。如果成本結(jié)轉(zhuǎn)少了可以補結(jié)轉(zhuǎn)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~