問題已解決
老師,如果我公司出租房屋兩年,費用一次性收取,發(fā)票我一次性給他開了專票,我怎么來做賬,增值稅可以一次性抵扣嗎?不屬于當(dāng)期的收入,我怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
然后按月確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
2021 12/06 11:47
84785041
2021 12/06 11:48
開票系統(tǒng)的收入就和我做賬的收入對不上啊
辜老師
2021 12/06 11:49
是的,這個可以不一致的額
84785041
2021 12/06 11:50
也就是可以和開票系統(tǒng)不一致,要做好備查資料?增值稅還是一次性抵扣,不用分期到每個月?是這樣吧?
辜老師
2021 12/06 11:53
是的,你開票了,銷項稅是要一次性確認(rèn)的
84785041
2021 12/06 15:27
明白了,謝謝哈
辜老師
2021 12/06 16:07
好的,客氣,幫到你就好
閱讀 909