問(wèn)題已解決

老師您好,我們公司增值稅收入額和所得稅收入額不一致,差額是我們的營(yíng)業(yè)外收入,是怎么回事呀

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/06 11:38
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、那是做企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,營(yíng)業(yè)外收入是不是營(yíng)業(yè)收入。 二、營(yíng)業(yè)外收入不屬于日常業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入;營(yíng)業(yè)收入屬于日常業(yè)務(wù)取得的收入。 三、營(yíng)業(yè)外收入不征收增值稅,營(yíng)業(yè)收入征收增值稅。
2021 12/06 11:39
84785007
2021 12/06 11:44
我們零售公司,供貨商交的排面費(fèi)、堆頭費(fèi),我們開6稅率銷項(xiàng)發(fā)票,記營(yíng)業(yè)外收入
江老師
2021 12/06 11:44
這個(gè)屬于營(yíng)業(yè)收入,需要征收6%的增值稅銷項(xiàng)稅額
84785007
2021 12/06 11:48
所得稅申報(bào)表沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這項(xiàng),我應(yīng)該怎么填寫呀
江老師
2021 12/06 14:44
所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面是沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入,在企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表里面是有的。在季度申報(bào)里面不需要申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù)
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