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案例2 從事電子設(shè)備制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2020年有關(guān)經(jīng)營情況如下 (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元,經(jīng)秒務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15萬元。 (2) 繳納增值稅180萬元、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅25萬元,預(yù)企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出“80萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)在研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)人當(dāng)期損益19萬元;購置《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備一臺(tái),投資額0萬元,購置完畢當(dāng)年即投人使用。 要求:計(jì)算相關(guān)稅額。

84785013| 提问时间:2021 12/02 09:39
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好你是不是計(jì)算應(yīng)交所得稅?
2021 12/02 09:51
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