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進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的情形有哪些

84785027| 提問時(shí)間:2021 12/01 11:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,常見的有:購買用于職工福利,業(yè)務(wù)招待,免稅項(xiàng)目等?
2021 12/01 11:05
84785027
2021 12/01 11:07
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部創(chuàng)立公司,符合條件的,前3年免征增值稅。如果本月銷項(xiàng)稅額是10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額6萬。這6萬能抵增值稅再免嗎?還是說不能抵扣,直接免10萬?
鄒老師
2021 12/01 11:08
你好,既然是前3年免征增值稅,就不需要用進(jìn)項(xiàng)抵扣,直接減免就是了
84785027
2021 12/01 11:09
但是取得了專票,能抵扣再免嗎?
鄒老師
2021 12/01 11:10
你好,這種情況,根本不需要抵扣啊?
84785027
2021 12/01 11:12
我知道,但是代賬公司報(bào)稅時(shí)抵了,然后再免。我想知道能不能抵,有沒有風(fēng)險(xiǎn)。
鄒老師
2021 12/01 11:13
你好,可以抵,只是沒有這個(gè)必要?
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