問題已解決

電子稅務(wù)局報(bào)表申報(bào)了,但是現(xiàn)在有一個(gè)對方公司的進(jìn)項(xiàng)票有問題需要轉(zhuǎn)出無法抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢

84785020| 提問時(shí)間:2021 11/29 16:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是要填申報(bào)表嗎
2021 11/29 16:13
84785020
2021 11/29 16:14
是的,怎么改呢
bamboo老師
2021 11/29 16:15
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填增值稅申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次
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