問(wèn)題已解決

老師,我們是勞務(wù)派遣公司,老板一直從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到自己卡上給員工發(fā)工資,之前會(huì)計(jì)都掛了老板個(gè)人賬戶(hù)和公司賬戶(hù)往來(lái),做了其他應(yīng)收款;然后應(yīng)付工資也一直掛在賬上,這兩年賬上掛了九百多萬(wàn),這個(gè)怎么調(diào)賬呢?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/26 12:29
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廖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好,直接用其他應(yīng)收款支付工資
2021 11/26 12:39
84785012
2021 11/26 12:42
老師,這都跨年了直接做這個(gè)分錄嘛?要不要做以前年度損益調(diào)整?
廖老師
2021 11/26 12:44
你好,之前有做計(jì)提,現(xiàn)在調(diào)整不影響利潤(rùn),不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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