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老師好,請(qǐng)問我20年底工資多計(jì)提了,在做20年匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的部分調(diào)增了。但賬務(wù)處理在21年把多計(jì)提的紅沖了,又按實(shí)際計(jì)提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?

84785040| 提問時(shí)間:2021 11/19 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的分錄是怎么做的?紅沖的?
2021 11/19 09:37
84785040
2021 11/19 09:51
分錄20年就是做的借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬。21年紅沖了這筆分錄,再按實(shí)際計(jì)提了
郭老師
2021 11/19 09:53
你好,你紅沖的分錄應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益。
84785040
2021 11/19 09:56
那做錯(cuò)了,把原來的紅沖分錄做一筆一樣的藍(lán)字分錄嗎,然后再做筆借應(yīng)付職工薪酬,貸未分配利潤?
郭老師
2021 11/19 09:59
可以的,可以這么做的。
84785040
2021 11/19 10:31
這樣做分錄21年匯算清繳就不用再調(diào)了是吧
郭老師
2021 11/19 10:35
對(duì)的是的,不需要調(diào)整。
84785040
2021 11/19 12:47
老師,那我21年按實(shí)際計(jì)提的那筆也要紅沖掉吧
郭老師
2021 11/19 12:50
你好,不用的啊,你發(fā)生了100,你計(jì)提了100,這個(gè)可以。
84785040
2021 11/19 12:52
發(fā)生了50,我20年計(jì)提了100,21年紅沖了100,又按50計(jì)提了成本,但這50我在20年已經(jīng)做為成本扣除了,那21年我不用沖了嗎
郭老師
2021 11/19 12:55
你都用以前年度損益調(diào)整來做,不需要再調(diào)整。
84785040
2021 11/19 14:28
老師,我原分錄:20年借 管理費(fèi)用 100 貸應(yīng)付職工薪酬100 21年 借管理費(fèi)用 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-100 借:管理費(fèi)用 50 貸:應(yīng)付職工薪酬50,借應(yīng)付職工薪酬50,貸:銀行存款50。麻煩看下我21年帳應(yīng)該怎么調(diào)。(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
郭老師
2021 11/19 14:33
匯算清交這兩筆就不用坐進(jìn)去
郭老師
2021 11/19 14:33
也就是有一個(gè)差額的負(fù)數(shù),負(fù)50就不要算進(jìn)去,你填寫職工薪酬明細(xì)表的時(shí)候,這兩個(gè)減出來就行了,賬上也不用動(dòng)了,不用做分錄了,別調(diào)整啦,越調(diào)越亂。
84785040
2021 11/19 14:43
意思實(shí)發(fā)的50在21年匯算清繳的時(shí)候不要填進(jìn)實(shí)發(fā)數(shù)里是吧。帳載金額還是填我?guī)ど献龅倪@個(gè)數(shù)?
郭老師
2021 11/19 14:51
帳載金額不要加上后面那兩筆的-100和50。
84785040
2021 11/19 15:05
就是 20年調(diào)增的部分帳載金額里不要填了,實(shí)際金額和帳載金額填一樣嗎
郭老師
2021 11/19 15:06
對(duì)的是的,都不要填寫進(jìn)去的。
84785040
2021 11/19 16:21
那這樣的話填的帳載金額和實(shí)際的帳載金額會(huì)不一致,不會(huì)比對(duì)出來吧
郭老師
2021 11/19 16:27
帳載金額、實(shí)際金額和稅收金額都不要加上上面三筆的那一筆業(yè)務(wù)。
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