问题已解决
2019年6月1日公司與A企業(yè)簽訂銷售甲商品的合同,預收貨款50000元,6 月1日,公司發(fā)出甲商品500件,共計貨款50000元,增值稅6500元,以銀行存款代墊運雜費 400元。差額對方次日補付。試編制公司收到預收的貨款銷售商品、結算預收款項的會計分錄
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同學你好
6月1日
借:銀行存款 50000
貸:合同負債-A 50000
借:合同負債 50000
? ? ? ?應收賬款-A? 6500
貸:主營業(yè)務收入 50000
? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6500
借:應收賬款-A? 400
貸:銀行存款 400
6月2日
借:銀行存款 6900
貸:應收賬款-A 6900
2021 11/18 14:37
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