問題已解決
老師,問下我們資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,這兩個科目一般合并還是分開來記賬,分開來的話,同一個人又有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,報表還看不出來實際金額羅
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速問速答你好,同一個客戶你用一個往來科目就可以的,這兩個科目可以對沖,如果是兩個客戶的話,分別在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款核算,這種沒有關(guān)系。
2021 11/18 13:57
84785009
2021 11/18 13:59
可是我們同一個人,又有其他應(yīng)收款又有其他應(yīng)付款,所以報表也看不出到底是公司欠他還是他欠公司
郭老師
2021 11/18 14:03
那你兩個科目對沖一下就可以的,哪個余額的。
84785009
2021 11/18 14:03
對沖的分錄怎么做呢
郭老師
2021 11/18 14:04
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
84785009
2021 11/18 14:05
好的老師,那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,預(yù)收和預(yù)付,也可以對沖嗎
郭老師
2021 11/18 14:06
只要是同一個客戶的不同的往來科目都可以的。
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