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老師,我是建筑會計,去年同事的一筆賬,是罰款,應(yīng)該做成營業(yè)外支出,但是同事做成應(yīng)付賬款去了,我現(xiàn)在要給他沖銷了重新做,這樣做憑證對嗎?

84784992| 提問時間:2021 11/18 11:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸 以前年度損益調(diào)整 貸方藍字 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣寫分錄就好了
2021 11/18 11:19
84784992
2021 11/18 11:24
這樣做的嗎?
bamboo老師
2021 11/18 11:25
這樣寫分錄正確的
84784992
2021 11/18 11:25
謝謝老師!
bamboo老師
2021 11/18 11:39
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784992
2021 11/18 11:43
老師,之前的應(yīng)付賬款是在借方的,他是直接付了那筆錢
84784992
2021 11/18 11:43
錯誤的憑證是借? 應(yīng)付賬款 其他? 貸 銀行存款?
84784992
2021 11/18 11:44
改的時候是不是要反回來?借 以前年度損益調(diào)整? 借應(yīng)付賬款 紅字??
bamboo老師
2021 11/18 11:54
本來應(yīng)付賬款應(yīng)該計入什么會計科目的?
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