問題已解決
這個(gè)答案的解釋不是2019年所得稅費(fèi)用嗎?題目不是要求計(jì)算2020年的嗎?不應(yīng)該是折舊了兩年?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答學(xué)員你好,因?yàn)檫@個(gè)是給了你年度利潤,后面折舊調(diào)整的是遞延所得稅負(fù)債,因?yàn)闀?huì)計(jì)和稅法有差異
2021 11/16 13:27
84784983
2021 11/16 13:35
我知道是調(diào)遞延所得稅負(fù)債,知道會(huì)計(jì)和稅法有差異,我問的是調(diào)不是兩年折舊嗎,18年年底購買的,19年和20年折舊了兩年啊,會(huì)計(jì)上的賬面價(jià)值不是150,計(jì)稅基礎(chǔ)不是120嗎?
悠然老師01
2021 11/16 13:40
是的,但是遞延所得稅影響所得稅費(fèi)用的是變動(dòng)額
2019賬面價(jià)值=360-300/4=285
計(jì)稅基礎(chǔ)=360-300*5/15=260
差額25*25%確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
2020賬面價(jià)值=360-300/4*2=210
計(jì)稅基礎(chǔ)=360-300*(5+4)/15=180
差額30*25%-25*25%確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
84784983
2021 11/16 13:52
當(dāng)期的所得稅費(fèi)用呢?不是(1000-5)*15%嗎?
84784983
2021 11/16 13:54
答案的后半截是什么意思?和你說的不一樣?。?/div>
悠然老師01
2021 11/16 14:32
我給你拆開列式子吧
悠然老師01
2021 11/16 14:48
這道題除了我們本期的數(shù)據(jù)影響,還涉及稅率的變化,稅率的變化導(dǎo)致金額也發(fā)生了變化
(1000-((360-60)*5/15-(360-60)/4))*25%這部分是直接用的本期形成的遞延所得稅變動(dòng)額計(jì)算本期的應(yīng)交稅費(fèi)
悠然老師01
2021 11/16 14:50
后面那部分是形成的遞延所得稅負(fù)債金額,因?yàn)楸酒诘淖儎?dòng)增加的遞延所得稅未來只需要交15%的稅率,所以加的是本期變動(dòng)額的遞延所得稅負(fù)債
悠然老師01
2021 11/16 14:50
這道題并沒有用我們所說的資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法計(jì)算
84784983
2021 11/16 15:16
就是本期的計(jì)算為什么是(360-60)*5/15,不是第二年了嗎?本期的折舊不是(360-60)*4/15嗎?
84784983
2021 11/16 15:17
然后本期不是2020年的嗎?稅率不是應(yīng)該是15%嗎
悠然老師01
2021 11/16 15:19
這道題的題目是錯(cuò)的,因?yàn)槿绻凑?020年計(jì)算,所得稅稅率都是15%,應(yīng)該是2019年的所得稅費(fèi)用
84784983
2021 11/16 15:24
我就是說啊,他答案說的是19年的所得稅費(fèi)用吧
悠然老師01
2021 11/16 15:26
是的,他上面的問題錯(cuò)了,你很厲害,是準(zhǔn)備考注冊嗎,加油!
悠然老師01
2021 11/16 15:26
給老師個(gè)五星好評吧
閱讀 102
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 老師,我想咨詢您一個(gè)問題,就是那個(gè)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話,比如說后面我們又發(fā)生了那種,他可以,從那個(gè)店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯,抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話,我們應(yīng)該怎么樣去做那個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢? 19小時(shí)前
- 你好老師,我們公司繳納了一筆水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入,計(jì)入什么科目,銀行支付的。 21小時(shí)前
- 老師,問下,個(gè)稅在利潤表中可以加在管理費(fèi)用里嗎/利潤表中的稅金及附加包括增值稅嗎? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 20天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 20天前