問題已解決

老師,我想問一下。我10月份的增值稅沒有申報,我的發(fā)票稅率開錯了,現(xiàn)在來大廳申報,柜臺說他們改不了。只能是怎么開就怎么申報

84785024| 提問時間:2021 11/16 12:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你是公司還是個人
2021 11/16 12:06
84785024
2021 11/16 12:06
我們公司是一般納稅人
樸老師
2021 11/16 12:19
同學(xué)你好 這個應(yīng)該按照正確的申報 開錯的紅沖
84785024
2021 11/16 12:20
那這個月會吧稅款退給我嗎,還是說留著底稅
樸老師
2021 11/16 12:26
這個你可以留著抵稅 紅沖的和你藍字的沖抵
84785024
2021 11/16 12:33
我不需要抵稅,因為我進項票都用不完。稅務(wù)局是可以給退的是吧
樸老師
2021 11/16 12:40
同學(xué)你好 嗯 這個可以退的
84785024
2021 11/16 12:40
那稅款我可以用現(xiàn)金交不,不從公司賬戶里扣
樸老師
2021 11/16 12:46
那你得去稅局大廳操作
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