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這里的其中一筆調整憑證分錄是 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 如果上述業(yè)務在匯繳后調整 在匯繳后做的也是這筆分錄。 那另外在當期計提的所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 那當期申報所得稅申報金額也是和計提的金額一致 那在匯繳之后調整憑證的所得稅金額在什么時候在哪里申報

84785000| 提問時間:2021 11/13 08:10
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,只做一次計提應交稅費應交企業(yè)所得稅,看在哪期調整,若以前年度損益調整,是調整以前年度納稅申報表
2021 11/13 08:21
84785000
2021 11/13 08:27
那如果調整以前年度納稅 是要調整以前的匯繳清繳時的申報表?只有事項在5年內發(fā)生的才可以調整以前的匯繳清繳時的申報表?
小林老師
2021 11/13 08:39
您好,這要看業(yè)務發(fā)生年度
小林老師
2021 11/13 08:39
您好,就是企業(yè)所得稅納稅義務時點
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