問題已解決

老師,1-10月我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣了,怎么辦,應(yīng)該是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是吧

84784995| 提問時(shí)間:2021 11/12 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的是的,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 11/12 11:32
84784995
2021 11/12 11:51
我發(fā)票驗(yàn)證的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅驗(yàn)證了
郭老師
2021 11/12 11:53
你好,這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出個(gè)人消費(fèi)里面填寫。
84784995
2021 11/12 12:06
還有前幾個(gè)月的怎么處理
郭老師
2021 11/12 12:07
前幾個(gè)月的,在這個(gè)月一次轉(zhuǎn)出,要么你就去稅務(wù)局修改你的增值稅申報(bào)表補(bǔ)稅。
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