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你好 上個(gè)月做賬中兩筆服務(wù)費(fèi),費(fèi)用已經(jīng)支付了,可是一筆做了管理費(fèi)用,一筆做了應(yīng)收款,這個(gè)月收到了發(fā)票,我該怎么做賬呢。

84784951| 提問時(shí)間:2021 11/06 14:02
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、如果是做了管理費(fèi)用,金額相同的話,直接將發(fā)票附在憑證后面。 二、至于做了應(yīng)收款的,有發(fā)票了,直接沖減應(yīng)收款,憑發(fā)票計(jì)入成本或費(fèi)用了。
2021 11/06 14:04
84784951
2021 11/06 14:06
發(fā)票是兩張服務(wù)費(fèi)合起來的 并且這些月要認(rèn)證發(fā)票抵扣稅費(fèi)
84784951
2021 11/06 14:06
這個(gè)怎么做賬啊
江老師
2021 11/06 14:06
發(fā)票是開了一張,還是開了兩張發(fā)票?
84784951
2021 11/06 14:06
一張發(fā)票
江老師
2021 11/06 14:07
直接沖銷前期做管理費(fèi)用的分錄,再按發(fā)票重新做賬務(wù)處理
84784951
2021 11/06 14:08
分錄怎么做啊
江老師
2021 11/06 14:09
這需要看你前期的兩筆分錄是什么?這是對應(yīng)的做分錄
84784951
2021 11/06 14:11
這樣的做的
江老師
2021 11/06 14:13
一、沖銷第一筆分錄,分錄是: 借:管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù) 貸:銀行存款? 負(fù)數(shù) 二、按發(fā)票做相關(guān)的分錄。 借:管理費(fèi)用? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84784951
2021 11/06 14:32
兩筆錢上月已經(jīng)支付還要做銀行存款嗎
江老師
2021 11/06 14:39
你看第一筆沖銷了多少銀行存款(如沖減了1000元),第二筆正數(shù)1000元,不影響銀行存款的數(shù)據(jù)。
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