問題已解決
請教老師:當月開了紅字發(fā)票信息表,報稅時已轉出,未收到紅字發(fā)票,下月才收到紅字發(fā)票,應怎么做賬?請分別列出本月作申請時的分錄,及收到發(fā)票時的分錄;進項稅額轉出月末需要結平嗎?
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速問速答你好,需要做進項轉出的,借應付賬款貸,庫存商品貸,應交稅費應交增值稅進項轉出。
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2021 11/05 18:42
84784983
2021 11/05 18:59
老師,收到負數(shù)發(fā)票后怎么作分錄?紅字沖回嗎?
郭老師
2021 11/05 18:59
不用
發(fā)票放到進項轉出
后面就可以
84784983
2021 11/05 19:02
比如說10月作的轉出,11月到發(fā)票能附在10月憑證里嗎?
郭老師
2021 11/05 19:08
你好對的
是這么做的
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