問題已解決

老師,9月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),所以未交增值稅,沒做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目,但是10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額科目的余額包含了9月的銷項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么解決呢

84784992| 提問時間:2021 11/03 13:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
2021 11/03 13:38
郭老師
2021 11/03 13:38
你把兩個月的金額相加起來。
84784992
2021 11/03 13:55
借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(9月和10月的銷項(xiàng)稅額累計(jì)) 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(9月和10月的銷項(xiàng)稅額累計(jì)) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(9月和10月的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)) 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(9月和10月的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金(9月異地預(yù)繳的增值稅) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(本月該交的增值稅) 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(本月該交的增值稅)
84784992
2021 11/03 13:55
老師,那會計(jì)科目這樣寫,是對的嗎?
郭老師
2021 11/03 13:59
對是的,是這么做的。
84784992
2021 11/03 13:59
好的,謝謝老師
郭老師
2021 11/03 14:08
不用客氣,工作愉快。
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