問(wèn)題已解決

公司開(kāi)辦前期沒(méi)有賬,找外賬后沒(méi)有溝通,工資表做賬與銀行流水不符,現(xiàn)因辦資質(zhì)需要審計(jì),這種工資項(xiàng)目與銀行流水不符怎樣調(diào)整

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/31 15:24
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,根據(jù)銀行流水,打印出回單,做賬處理調(diào)平就行了。
2021 10/31 15:26
84784990
2021 10/31 15:30
前期已經(jīng)計(jì)提,有4個(gè)月左右,當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤未處理,現(xiàn)在怎樣做賬
王雁鳴老師
2021 10/31 15:34
同學(xué)你好,把當(dāng)時(shí)計(jì)提的紅沖回去,再按正確的做分錄就行了。
84784990
2021 10/31 15:37
當(dāng)時(shí)申報(bào)個(gè)稅已做賬報(bào)稅,這樣個(gè)稅部分怎樣處理
王雁鳴老師
2021 10/31 15:41
同學(xué)你好,個(gè)稅部分可以更正申報(bào)處理。
84784990
2021 10/31 15:45
上一年度公司剛成立月份,沒(méi)有做賬,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這部分怎樣處理請(qǐng)問(wèn)
王雁鳴老師
2021 10/31 15:50
同學(xué)你好,這部分建議補(bǔ)申報(bào)處理。
84784990
2021 10/31 16:10
老師您好,有些付款,備注填寫錯(cuò)誤,有工資寫成費(fèi)用報(bào)銷的,也有報(bào)銷寫成工資的,這樣的用處理嗎,款已付完
王雁鳴老師
2021 10/31 16:11
同學(xué)你好,這樣不用管它的。
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