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多出來的貨款扣除應收客戶手續(xù)費怎么做分錄

84784968| 提問時間:2021 10/31 12:26
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好,分錄如下 借:應付賬款 貸:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額
2021 10/31 12:33
84784968
2021 10/31 12:43
我是內(nèi)賬,我現(xiàn)在是我應收客戶稅金,但客之前的貨款給多的,這個稅金我在多出來的貨款進行扣除
悠然老師01
2021 10/31 12:43
那你直接轉(zhuǎn)入收入就行了
84784968
2021 10/31 12:44
我現(xiàn)在是借應收帳款:負1000,貸應收帳款:正1000
84784968
2021 10/31 12:44
這樣行不
84784968
2021 10/31 12:45
不明白,請具體說說
悠然老師01
2021 10/31 13:09
借:應收賬款 稅費金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784968
2021 10/31 13:11
不對吧,沒體現(xiàn)到原貨款的抵減
84784968
2021 10/31 13:12
你還沒理解到我的題目
悠然老師01
2021 10/31 13:25
你抵減貨款是計入什么科目,把你抵減的貨款轉(zhuǎn)入收入就可以了
84784968
2021 10/31 13:35
全部納入應收帳款,請詳細說一下
悠然老師01
2021 10/31 13:47
我剛才給你做的分錄就是納入應收賬款啊, 借:應收賬款 增加應該收客戶的款項 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時增加收入
84784968
2021 10/31 13:58
你還是沒有明白,我之前是多收客戶的貨款,現(xiàn)在用這個多收的貨款來抵這個稅金
悠然老師01
2021 10/31 14:05
你這個稅金又沒有交,你準備一直掛賬,那你掛賬的分錄怎么做的
悠然老師01
2021 10/31 14:05
這個稅金你做賬了嗎,如果你稅金已經(jīng)做賬了,就是應收賬款沖你掛賬的分錄就行了
84784968
2021 10/31 16:25
我還是不明白
悠然老師01
2021 10/31 16:26
多出來的稅金你做憑證了嗎,給我發(fā)一下你做的分錄
84784968
2021 10/31 16:28
我現(xiàn)在收客戶開要稅金是我分兩步做,借應收帳款,貸其他業(yè)務(wù)收入,然后我現(xiàn)在是用多出來的貨款抵多出來的部分,我是掛應收負數(shù)
悠然老師01
2021 10/31 16:30
你收到貨款怎么做的分錄
84784968
2021 10/31 16:32
借,銀行貸應收
悠然老師01
2021 10/31 16:36
那你就借應收賬款負數(shù) 貸:應收賬款
84784968
2021 10/31 16:45
現(xiàn)在重新整理一下,也就是說,現(xiàn)在所產(chǎn)生的稅金,直接在多出來的貨款里面扣除,分錄是:借應收帳款,貸其他業(yè)務(wù)收入,借:應收帳款(負數(shù))貸應收帳款(正數(shù))是不是這樣
悠然老師01
2021 10/31 16:46
是的,你的理解完全正確
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