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老師月末做賬時一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本如何結(jié)轉(zhuǎn)啊

84785019| 提問時間:2021 10/28 21:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?
2021 10/28 21:19
84785019
2021 10/28 21:48
公司期初庫存商品都沒有入賬。月末做賬也不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)。像這種情況,怎么辦老師
鄒老師
2021 10/29 07:59
你好,期初庫存商品都沒有入賬,需要補做入賬處理。 然后根據(jù)銷售情況,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本?
84785019
2021 10/29 08:01
分錄是借庫存商品貸方進哪個科目呢老師
鄒老師
2021 10/29 08:02
你好,購進這個商品的款項有支付嗎??
84785019
2021 10/29 08:04
當時沒有結(jié)。都是隔月結(jié)。每個月同一個廠家都要進好幾回貨。
鄒老師
2021 10/29 08:05
你好,購進這個商品的款項有支付嗎?? 能給個正面回復(fù)嗎?
84785019
2021 10/29 08:06
有支付。但不是當時支付。是有賬期,下個月結(jié)這種。
鄒老師
2021 10/29 08:07
你好,那先通過 應(yīng)付賬款? 科目核算,然后再做支付分錄?
84785019
2021 10/29 08:08
是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款么。
鄒老師
2021 10/29 08:09
你好,是的,是這樣的
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