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老師,你好,我想問一下勞務派遣公司開具差額征稅發(fā)票,再申報印花稅的時候,應該以那個為計稅依據(jù)?是差額前收入還是差額后收入?

84784980| 提問時間:2021 10/25 16:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 你們勞務派遣 正常是不會產(chǎn)生印花稅的;??對企業(yè)與勞務派遣公司簽訂的勞務輸出合同,不屬于印花稅暫行條例列舉的應納稅憑證,不繳納印花稅。
2021 10/25 16:11
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