問題已解決

老師,未交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,填到哪一項(xiàng)

84784947| 提問時(shí)間:2021 10/15 16:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
填寫所得稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)名稱里沒有一樣名的,不填寫。 它是包括在利潤總額里的。
2021 10/15 16:41
84784947
2021 10/15 16:46
企業(yè)所得稅表營業(yè)收入=增值稅表本年累計(jì);企業(yè)所得稅表營業(yè)外收入不填,直接把報(bào)表里的利潤總額數(shù),填到所得稅表利潤總額,所得稅表不體現(xiàn)營業(yè)外收入,利潤總額里包括就行是嗎
玲老師
2021 10/15 16:54
所得稅申報(bào)表是根據(jù)利潤表對(duì)應(yīng)所屬期的數(shù)據(jù)填寫。
84784947
2021 10/15 16:56
嗯,明白,謝謝老師
玲老師
2021 10/15 17:01
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~